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【旅游制度】县旅游局财务管理制度

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县旅游局财务管理制度


一、严格遵守各项财经纪律和财务制度,厉行节约、勤俭办事,坚决杜绝铺张浪费现象,按规定办理财务事项。

二、办理财务事项须取得合法票据,并写明事项,由经办人员签字及办公室验证,财会人员审核后报领导审批。

三、财务审批程序

()购置办公文印用品,由办公室根据工作需要,按审批权限报经领导批准后购置,办公文印用品专人保管,领用登记。

() 汽车修理实行定点,汽车加油刷卡,统一结算。汽车修理由司机填写申请单,写明修理部件及修理费用,报办公室主任和主管领导批准后到定点厂家修理。

()差旅费报销按有关规定执行。办理报销手续,必须先由财务将金额核对无误后,按正常程序审签报销。

()会务执行费开支。各类会议按有关规定执行,统一由办公室安排,市内以转账支付为主,尽可能避免现金支付。

() 财政下拨的各项专款,坚持专款专用,不得挪用截留

() 严格执行政府采购招标制度。

四、 财务审批权限。

() 预借正常办公、差旅费用由局长审批,严格控制公款私借,公款外借。

()单位财务开支实行局长一支笔审批制度。

五、单位固定资产按照统一领导、分级管理、谁使用、谁维护、谁管理的原则,各科室办理领用手续后要落实专人负责保管,明确责任,保证单位各项资产完好无损,做到帐证、帐帐、帐物三相符。

六、 单位的流动资产主要是指低值易耗的办公用品等,同样按照谁使用、谁管理的原则,对无故损坏或保管不适当造成的损失要做出赔偿,办公室对办公用品的采购、发放、保管,尽可能按需购置,减少浪费,提高资金使用率。

七、 财会人员要严格履行职责,把好财务关。在审核各种原始凭证时,严格执行现金管理制度,不准擅自挪用和借用公款,不准用白条作报销凭证,不准利用银行账户代其他单位和个人作担保;认真搞好财务核算,做到帐目清楚、日清月结,及时向主要领导报告财务情况。

八、 各级领导应带头执行管理规定,支持财务人员按规定办事。财务人员要忠于职守、秉公办事,必须做到帐目清楚,日清月结,坚持月报表,自觉遵守和监督执行有关财经制度,维护财经纪律,敢于抵制不正之风。

九、资金的使用每季度由会计向局长办公会公布一次财务情况,做到财务公开。


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