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【审计规划】新城区审计局2015年度审计工作计划

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新城区审计局2015年度

审计工作计划


2015年,我区审计工作认真贯彻落实全国和省市审计工作会议精神,紧紧围绕“反腐、改革、法治、发展”要求和全区经济工作中心,适应经济发展新常态,把维护人民群众根本利益、推动依法治国、促进深化改革、推动政策落实、维护经济安全、推进反腐倡廉建设贯穿工作始终,不断加大审计监督力度,进一步提高审计工作质量和水平,为全区经济社会发展做出积极贡献。

全年计划安排审计项目27个(项)。具体安排如下:

一、宏观调控政策措施落实情况审计

以推动…出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项政策措施落实到位,促进经济平稳运行、健康发展为目标,持续开展稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况跟踪审计。重点检查稳增长等政策措施的具体部署、执行进度、实际效果等情况,特别是对涉及面广、资金量大、落实难度大的相关政策推进情况。审计要注重反映存在的问题,研究提出解决问题的对策,推动政策措施贯彻落实。

二、财政预算执行审计

以规范和加强预算管理、强化预算约束机制、提高财政资金使用效益为目标,对区级6个部门2014年度区级财政预算执行情况进行审计。重点检查部门预算管理、税收及非税收入征收管理、财政转移支付资金和专项资金使用效益等情况,揭示预算管理、资金运行和体制机制中存在的不合理、不规范等问题,提高财政资金的管理和使用水平。加强对“三公”经费和会议费管理使用情况以及“吃空饷”、“小金库”等问题的审计,促进廉政建设。

三、领导干部任期经济责任审计

以推动建立健全问责机制,促进依法行政和提高管理水平为目标,对4个街道办事处的主要领导经济责任结合财政决算进行同步审计。检查单位财政收支的真实性、合法性和效益性,重点关注领导干部贯彻执行国家重大宏观经济政策和区委区政府决策部署情况、落实…“八项规定”要求和党风廉政建设责任制情况,揭示有令不行、决策失误、失职渎职、违反廉政规定等问题,促进领导干部秉公用权、廉洁从政。

四、财政财务收支审计

以规范行政事业单位财务管理,完善财务制度为目标,对6个单位的财政财务收支情况进行审计。重点检查行政事业单位国家财经法纪执行情况及财政财务收支的真实性、合法性和效益性,揭示财务制度不健全、乱收费、挤占挪用专项资金、应缴未缴财政收入及损失浪费等问题,促进行政事业单位依法行政,增收节支,规范财务管理。

五、专项审计

(一)区财政存量资金审计调查

按照市审计局的安排,对我区财政存量资金进行审计调查。关注财政存量资金的成因和结构,重点关注财政资金该投未投、该用未用、使用绩效低下等问题,促进盘活财政存量资金,促进存量资金尽快落实到项目、发挥效益,提高财政资金使用绩效。

(二)区公共卫生服务专项经费审计调查

以规范资金管理,提高专项资金使用效益为目标,对我区公共卫生服务专项经费进行审计调查。重点关注公共卫生服务资金的管理和使用情况,摸清资金管理和使用现状,揭示预算拨款是否及时,有无截留、套取、挤占挪用或损失浪费,专项资金购置设备是否闲置,专项资金是否存在结余过大或沉淀等问题,分析问题产生的原因,提出切实可行的审计意见和建议,促进相关单位严格管理、专款专用,提高资金使用效益。

六、政府投资审计

以加强建设项目规范管理,提高资金使用效益为目标,对我区公安站前分局新建防暴队宿舍楼工程等8个建设项目进行结算审计,重点审计建设项目的资金使用管理情况,核实工程造价。

七、完成区委、区政府交办事项。

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